ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร
รายจ่ายประจำ

ลำดับ
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
งบคงเหลือ
1
รายการงบประจำ‎
109,150.00
0.00
8,622.00
8,622.00
7.89%
7.89%
100,528.00
2
รายการงบประจำ‎
18,800.00
0.00
5,900.00
5,900.00
31.38%
31.38%
12,900.00
3
รายการงบประจำ‎
191,200.00
0.00
88,457.00
88,457.00
46.26%
46.26%
102,743.00
4
รายการงบประจำ‎
153,800.00
0.00
94,064.00
94,064.00
61.15%
61.15%
59,736.00
5
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมก‎
603,000.00
0.00
402,485.80
402,485.80
66.74%
66.74%
200,514.20
6
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการสร้างทายา‎
20,000.00
0.00
15,780.00
15,780.00
78.90%
78.90%
4,220.00
7
รายการงบประจำ‎
3,919,320.00
0.00
3,132,173.00
3,132,173.00
79.91%
79.91%
787,147.00
8
รายการงบประจำ‎
12,000.00
0.00
9,820.00
9,820.00
81.83%
81.83%
2,180.00
9
รายการงบประจำ‎
48,300.00
0.00
40,056.00
40,056.00
82.93%
82.93%
8,244.00
10
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการอันเนื่อง‎
206,850.00
0.00
175,778.00
175,778.00
84.97%
84.97%
31,072.00
11
รายการงบประจำ‎
16,000.00
0.00
13,976.00
13,976.00
87.35%
87.35%
2,024.00
12
รายการงบประจำ‎
2,820,280.00
0.00
2,476,738.06
2,476,738.06
87.81%
87.81%
343,541.94
13
รายการงบประจำ‎
451,500.00
0.00
427,272.32
427,272.32
94.63%
94.63%
24,227.68
14
รายการงบประจำ‎
147,800.00
0.00
142,848.58
142,848.58
96.64%
96.64%
4,951.42
15
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปัจจัยการผลิตพื้น‎
65,000.00
0.00
64,950.00
64,950.00
99.92%
99.92%
50.00
16
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปัจจัยการผลิตพื้น‎
78,000.00
0.00
78,000.00
78,000.00
100.00%
100.00%
0.00
17
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่‎
50,000.00
0.00
50,000.00
50,000.00
100.00%
100.00%
0.00
รวม
8,911,000.00
0.00
7,226,920.76
7,226,920.76
81.10%
81.10%
1,684,079.24
×
×
×